内部审计询价函

发布日期:2026-03-03 16:00信息来源:高新区管委会 作者:黄山高新投集团 浏览量: 【字号:   收藏

各会计师事务所:
   我集团公司拟对本部及5家下属公司开展2025年度内部审计。现对本次审计服务开展询价,具体内容如下:
  一、项目名称及内容
  1. 项目名称:黄山高新产业投资集团有限公司及下属公司2025年度内部审计采购项目。
  2. 被审计单位:2025年内部审计对象共6个,具体为:(1)集团公司本部;(2)黄山开投高新供应链有限公司;(3)黄山开投玉米粒旅游发展有限公司;(4)黄山开投国有资产运营管理有限公司;(5)黄山绿色新能源投资有限公司;(6)安徽浩迪建设有限公司。
  二、审计要求
  审计机构及注册会计师应遵守国家有关会计制度、独立审计准则及财务决算等审计相关规定。
  1.对集团公司本部及下属公司年度财务计划,与财务收支相关的经济活动及经济效益情况,资金和财务管理情况进行审计;
  2.审查集团本部及其子公司内部控制和风险管理情况,并提出改进意见,促使各项工作规范化;
  3.对集团所属子公司的经营管理全流程及与集团管控衔接段情况进行审计,重点包括子公司经营目标达成与集团战略在子公司的落地执行情况、财务核算真实性与资金使用合规性、内部管控体系运行有效性,同时验证子公司对国家法律法规及行业监管要求的遵守情况,及时发现存在的问题并提出意见建议。
  三、报价人资质及要求
  1.报价人须是独立的民事主体,并具有国家规定机构颁发的会计师事务所从业资格证书,具备经营范围涉及审计业务的营业执照。(需提供复印件并盖章)
  2.具有良好的资信和社会公信力,近三年未受过法律、行政处罚。(提供承诺函并盖章)
  3.报价人具有良好的执业质量记录,能够按时完成工作任务,近三年具有参加国企或行政事业单位审计的经历,具备丰富的实操经验。(需提供相关证明材料)
  4.项目小组成员要求:不少于4人,项目负责人需具备注册会计师资质及2年以上相关行业审计经验。
  5.本次报价设预算控制价,预算控制价不得超过10万元,高于控制价视为无效报价。
  6.对审计过程中获取的集团商业秘密及财务信息承担保密责任,保密期限不少于5年。
  四、报价相关事宜
  1.报价时间:报价人应于 2026年3月13日 10:00 前向我集团(详细地址:黄山高新投集团315风控审计部)提供密封的书面报价函及相关资质证明材料。报价人应认真阅读本邀请报价函。如响应并提交报价函,即表示认可了我集团提出的各项要求,且不可撤回。
  2.现场开标时间及地点:2026年3月13日10:00;黄山高新投集团3楼小会议室,本集团按照总报价最低的原则确定成交供应商。
  3.签订服务合同时间:询价结果经集团主要负责人同意后,成交单位与本集团签订服务合同及《保密协议》。
  4. 开展工作时间。合同签订后,即按合同约定时间开展并完成审计工作。
  现邀请各会计师事务所进行报价。
  项目联系人:余智杰,联系电话:17355952675


黄山高新产业投资集团有限公司
2026年3月3日