黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年部门预算
黄山高新技术产业开发区项目服务中心
2026年部门预算
2026年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年单位预算表
1.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年收支预算总表
2.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年收入预算总表
3.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年支出预算总表
4.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年财政拨款收支预算总表
5.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年一般公共预算支出表
6.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年政府性基金预算支出表
8.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年基本支出表
10.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年项目支出表
11.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年政府采购预算支出表
12.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年政府购买服务预算支出表
13.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2026年部门(或单位)预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
黄山高新技术产业开发区项目服务中心为高新区管委会下属全额拨款事业单位,正科级建制,主要职责为园区项目和企业提供全方位的保障及园区建设资金的保障,承办市委、市政府、高新区交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
公益二类事业单位 |
独立核算 |
截至2025年12月31日,黄山高新技术产业开发区项目服务中心实有各类人员19人,其中在职19人、离休0人、退休0人。
三、2026年度主要工作任务
为园区企业及项目稳定发展提供服务,按时完成部门决算、资产报告及财报等工作。全力做好园区建设资金的保障工作,配合管委会及开投做好资金调度。
第二部分 2026年单位预算表
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年单位预算表由14张表格构成,具体内容如下。
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表一、2026年收支总表 |
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[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
28788.00 |
一、一般公共服务支出 |
302.00 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
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事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
14.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
28,398.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
32.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
28,788.00 |
本年支出小计 |
28,788.00 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
28,788.00 |
支出总计 |
28,788.00 |
|
表二、2026年收入总表 |
||||||
|
[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
单位:万元 |
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单位名称 |
合计 |
本年收入 |
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|
小计 |
一般公共预 |
政府性基金预 |
国有资本经营 |
上年结转结余 |
||
|
其他资金 |
||||||
|
合计 |
28,788.00 |
28,788.00 |
28,788.00 |
|
|
|
|
黄山经济开发区管理委员会 |
28,788.00 |
28,788.00 |
28,788.00 |
|
|
|
|
黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
28,788.00 |
28,788.00 |
28,788.00 |
|
|
|
|
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表三、2026年支出总表 |
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|
[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
|
|
单位:万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
28,788.00 |
330.00 |
28,458.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
302.00 |
242.00 |
60.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
302.00 |
242.00 |
60.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
302.00 |
242.00 |
60.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
28,398.00 |
|
28,398.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
28,398.00 |
|
28,398.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
28,398.00 |
|
28,398.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
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|
表四、2026年财政拨款收支总表 |
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||||
|
[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
|
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
28,788.00 |
一、一般公共服务支出 |
302.00 |
302.00 |
||||
|
其中:国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
42.00 |
42.00 |
||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
14.00 |
14.00 |
||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
28,398.00 |
28,398.00 |
||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
||||
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
32.00 |
32.00 |
||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
||||
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
||||
|
本年收入小计 |
28,788.00 |
本年支出小计 |
28,788.00 |
28,788.00 |
||||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
||||
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
||||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
||||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
收入总计 |
28,788.00 |
本年支出小计 |
28,788.00 |
28,788.00 |
||||
|
表五、2026年一般公共预算支出表 |
||||||||
|
[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
|
合计 |
28,788.00 |
330.00 |
320.00 |
10.00 |
28,458.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
302.00 |
242.00 |
232.00 |
10.00 |
60.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
302.00 |
242.00 |
232.00 |
10.00 |
60.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
302.00 |
242.00 |
232.00 |
10.00 |
60.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
28,398.00 |
|
|
|
28,398.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
28,398.00 |
|
|
|
28,398.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
||
|
表六、2026年一般公共预算基本支出表 |
||||||||
|
[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
|
|
单位:万元 |
|||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出表 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
330.00 |
320.00 |
10.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
330.00 |
320.00 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
70.00 |
70.00 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
100.00 |
100.00 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
60.00 |
60.00 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.00 |
14.00 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.00 |
14.00 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.00 |
2.00 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
32.00 |
32.00 |
|
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
||||
|
表七、2026年政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||||
|
[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
表八、2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||||||||
|
[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
表九、2026年基本支出总表 |
|||||||||||||||
|
[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
单位:万元 |
||||||||||||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中:一般公共预算 |
||||||||||||
|
|
合计 |
330.00 |
330.00 |
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
320.00 |
320.00 |
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
60.00 |
60.00 |
||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.00 |
28.00 |
||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.00 |
14.00 |
||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.00 |
14.00 |
||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
32.00 |
32.00 |
||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||
|
表十、2026年项目支出总表 |
|||||||||||||||
|
[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
其他资金 |
||||||||||
|
一般公共 |
国有资本 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
28,458.00 |
28,458.00 |
|
|
||||||||||
|
|
黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
28,458.00 |
28,458.00 |
|
|
||||||||||
|
园区建设资金 |
黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
28,098.00 |
28,098.00 |
|
|
||||||||||
|
雪亮工程 |
黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
300.00 |
300.00 |
|
|
||||||||||
|
劳务费 |
黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
60.00 |
60.00 |
|
|
||||||||||
|
表十一、2026年政府采购支出表 |
|||||||||||||||
|
[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
|
项目名称 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
其他资金 |
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表十二、2026年政府购买服务支出表 |
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[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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表十三、2026年部门预算项目绩效目标表 |
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部门名称: |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称(项目类别 |
年度预算安排 |
项目内容 |
绩效目标 |
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黄山高新技术产业开发区管理委员会 |
284580000 |
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001002 |
黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
284580000 |
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其他运转 |
600000 |
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001002 |
雪亮工程 |
3000000.00 |
【项目概况】:2024年雪亮工程 |
【总体目标】 |
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001002 |
园区建设资金 |
280980000.00 |
【项目概况】:2024年园区建设资金 |
【总体目标】 |
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001002 |
劳务费 |
600000.00 |
【项目概况】:劳务费 |
【总体目标】 |
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表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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[001002]黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
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单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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8.00 |
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8.00 |
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8.00 |
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第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,黄山高新技术产业开发区项目服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年收支总预算28788万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、。
二、关于2026年收入预算情况说明
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年收入预算28788万元,其中,本年收入28788万元,上年结转收入0万元。
(一)本年收入28788万元,主要包括:一般公共预算拨款收入28788万元,占100%,比2025年预算减少5000万元,减少14.80%,减少原因主要是减少了对园区建设资金的投入;本单位无政府性基金预算拨款收入;本单位无国有资本经营预算拨款收入,本单位无财政专户管理资金收入,本单位无资金收入。
(二)本单位无上年结转收入。
三、关于2026年支出预算情况说明
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年支出预算28788万元,比2025年预算减少5000万元,减少14.80%,减少原因主要是减少了对园区建设资金的投入。其中,基本支出330万元,占1.14%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出28458万元,占98.86%,主要用于主要用于园区建设及雪亮工程。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年财政拨款收支预算28788万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款28788万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入28788万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出302万元,占1.04%;社会保障和就业支出42万元,占0.01%;卫生健康支出14万元占0.01%;城乡社区支出28398万元,占98.93%;住房保障支出32万元,占0.01%。
五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年支出预算28788万元,比2025年预算拨款减少5000万元,减少14.80%,减少原因主要是减少了对园区建设资金的投入。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年一般公共服务支出302万元,占1.04%;社会保障和就业支出42万元,占0.01%;卫生健康支出14万元占0.01%;城乡社区支出28398万元,占98.93%;住房保障支出32万元,占0.01%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算302万元,比2025年预算减少211万元,减少41.13%,减少原因主要是人员经费的减少及科目的调整。
2.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算28万元,比2025年预算增加28万元,增长100%,增长原因主要是对科目进行了更优化的调整。社会保障就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算14万元,比2025年预算增加14万元,增长100%,增长原因主要是对科目进行了更优化的调整.
3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2026年预算28398万元,比2025年预算减少4817万元,减少14.50%,减少原因主要是园区建设投入的减少。
4.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2026年预算32万元,比2025年预算减少28万元,减少46.66%,减少原因主要是住房公积金的减少。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算14万元,比2025年预算增加14万元,增长100%,增长原因主要是对科目进行了更优化的调整。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年一般公共预算基本支出330万元,其中,人员经费320万元,公用经费10万元。
(一)人员经费330万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费10万元,主要包括:办公费、手续费。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年预算共安排项目支出28458万元,比2025年预算减少4887万元,减少14.65%,减少原因主要是园区建设投入的减少。主要包括:本年财政拨款安排28458万元(其中,一般公共预算拨款安排 28458万元)。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年,黄山高新技术产业开发区项目服务中心机关本级“三公”经费支出预算8万元,比2025年预算增加8万元,增加100%。具体情况如下:
公务用车购置及运行费。支出预算万元,比2025年预算增加8万元,增加100%。其中:公务用车运行费8万元,比2025年预算增加8万元,增加100%,增加原因是进行了科目的调整。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
1.雪亮工程项目。
(1)项目概述。高新区雪亮工程项目经费。
(2)立项依据。维护社会安全稳定。
(3)起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
(4)项目内容。高新区雪亮工程经费。
(5)年度预算安排。财政拨款预算300万元。
(6)绩效目标和指标。维护社会安全稳定。
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项目支出绩效目标表 |
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(2026年度) |
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项目名称 |
2026年度雪亮工程 |
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主管部门 及代码 |
[001]黄山高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
黄山高新技术产业开发区项目服务中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
300 |
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其中:财政拨款 |
300 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:指标不适用 |
指标不适用 |
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… |
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质量指标 |
指标1:按质完成 |
按质完成 |
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… |
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时效指标 |
指标1:及时完成 |
及时完成 |
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… |
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成本指标 |
指标1:指标不适用 |
指标不适用 |
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… |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:指标不适用 |
指标不适用 |
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… |
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社会效益指标 |
指标1:维护社会稳定 |
维护社会稳定 |
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… |
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生态效益指标 |
指标1:指标不适用 |
指标不适用 |
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… |
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可持续影响指标 |
指标1:指标不适用 |
指标不适用 |
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… |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:指标不适用 |
指标不适用 |
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… |
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(二)机关运行经费
黄山高新技术产业开发区项目服务中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2026年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况
黄山高新技术产业开发区项目服务中心无2026年(各)单位政府采购预算总额。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,黄山高新技术产业开发区项目服务中心固定资产总金额51.97万元,
未车改事业单位车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。
其中:一般公务用车4辆。
(五)通用资产配置情况
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。
(六)绩效目标设置情况
黄山高新技术产业开发区项目服务中心2026年3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款28458万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
001002-黄山高新技术产业开发区项目服务中心_[341071242400100200002]黄山高新技术产业开发区管理委员会-雪亮工程_202602251139510.xls
001002-黄山高新技术产业开发区项目服务中心_[341071242400100200003]黄山高新技术产业开发区管理委员会-园区建设资金_202602251140300.xls
皖公网安备34100002000108号